目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。
1. 为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。
2. 参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。
3. 维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。
4. 海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、外宣经济联络处。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市归国华侨联合会。
三、2020年部门主要工作任务及目标
主要工作目标:努力实现服务经济建设项目实现由量变到质变;“连心桥”维护侨益工作在全国侨界形成品牌效应;参政议政和参与社会建设有新成果新成效;传播中华文化和海外联络联谊方式更多样、拓展更广泛;基层组织建设明显加强、活力彰显的工作目标。
(一)坚持服务发展,摸准需求精准发力做好桥梁纽带。围绕我市主导产业的发展需求,协助搭建合作共赢的桥梁和平台。主动对接中国侨联“创业中华”工作品牌和省侨联“创业中华·建设江苏”主题活动,针对我市产业发展特点,在侨资侨智对接工作的精准化、精细化上下功夫。继续深化服务“一带一路”合作机制,积极引荐海内外客商参与我市“连博会”等各类招商活动。加强与县区合作,为开展精准招商牵线搭桥。推动侨青会与青年创业联盟的合作互动,在新侨创业创新和高端人才引进上求突破。持续开展“一带一路”侨商行、海外博士论坛等活动。
(二)坚持依法护侨,竭力服务现有企业,为优化营商环境做努力。持续深化最高法院和中国侨联多元化解涉侨纠纷的试点工作,促进维护侨企合法权益工作向基层拓展,进一步规范侨界群众信访工作流程,依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞正当利益,向遇到困难的侨企伸出援手,帮助侨企防范风险、化解纠纷。进一步发挥侨资项目审批绿色通道和银企对接机制作用,助力优化发展环境,为留住企业、扩大“以商引商”效果做出努力。
(三)坚持拓展联络,扩大我市海外影响力、提升美誉度。以纪念市侨联成立40周年活动为契机,开展系列经济交流和文化传播活动,挖掘和推介我市特有的资源和文化。加大与海外华侨社团的合作,推进海外华文宣传,不断提升我市国际知名度。积极争取组团随团出访计划,鼓励支持侨领侨商拓展海外交流。深化与有关县区合作,推广我市徐福侨界文化。
(四)坚持正确方向,以自身建设和基层侨之家建设为抓手,增强服务能力、拓展服务内容。大力弘扬侨心向党的优良传统,针对侨的特点加强差异化教育引导,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想侨界宣讲。进一步解放思想、振奋精神,以深化侨联改革为契机,顺利承接、认真履行新拓展的工作职能,加大工作协调力度,强化两级侨联组织建设,不断提升为大局服务、为侨服务的能力和水平。以“侨胞之家”为主要抓手加强侨联阵地建设,重点推进基层侨联进“三区”工作,加快侨界志愿者遴选和培养使用,全力推进侨联改革实施,推进重点片区基层侨联组织的建设;积极探索“地方侨联”+“大学侨联”+“校友会”模式推动基层侨联组织活动开展。坚持“从无到有、资源共享、健康持续”的理念,自下而上完善和规范联络侨胞的渠道。着力培养与新时代侨联工作形势任务相适应的侨联干部队伍,不断加强理论武装、党性修养、实践锻炼和作风建设,进一步加强和改进侨联党组织建设。
在中央、省、市委的关心支持下,侨联工作迎来了新的发展机遇。做好我市新时代侨联工作,责任重大、使命光荣,我们责无旁贷。我们将坚持以奋发有为的精神、开拓创新的勇气、求真务实的作风,紧紧围绕全市中心工作,积极研究工作举措,切实发挥独特优势,不断加强自身建设,努力为广大侨界群众和海外侨胞提供优质高效服务、为全市经济社会发展做出新贡献。
第二部分 连云港市归国华侨联合会2020年度部门预算表
公开01表 |
? | ? | ? | ? | ? |
收支预算总表 |
|||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
248.76 |
一、一般公共服务支出 |
195.56 |
一、基本支出 |
208.86 |
1. 一般公共预算 |
248.76 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
39.9 |
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
53.2 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
? | ? | 二十一、其他支出 |
? | ? | ? |
当年收入小计 |
248.76 |
当年支出小计 |
248.76 |
||
上年结转资金 |
0 |
结转下年资金 |
0 |
||
收入合计 |
248.76 |
支出合计 |
248.76 |
公开02表 |
? | ? |
收入预算总表 |
||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
248.76 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
248.76 |
公共财政拨款(补助)资金 |
248.76 |
|
专项收入 |
0 |
|
政府性基金 |
小计 |
0 |
财政专户管理资金 |
小计 |
0 |
专户管理教育收费 |
0 |
|
其他非税收入 |
0 |
|
其他资金 |
小计 |
0 |
事业收入 |
0 |
|
经营收入 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
0 |
其中:动用上年结转和结余资金 |
0 |
公开03表 |
? | ? | ? | ? |
支出预算总表 |
||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | ? | ? | 单位:万元 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
248.76 |
208.86 |
39.9 |
0 |
0 |
公开04表 |
? | ? | ? |
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
248.76 |
一、基本支出 |
208.86 |
二、政府性基金预算 |
0 |
二、项目支出 |
39.9 |
|
|
三、单位预留机动经费 |
0 |
收入合计 |
248.76 |
支出合计 |
248.76 |
公开05表 |
? | ? |
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
248.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.56 |
20129 |
群众团体事务 |
195.56 |
2012901 |
行政运行 |
155.66 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
39.9 |
221 |
住房保障支出 |
53.2 |
22102 |
住房改革支出 |
53.2 |
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
2210202 |
提租补贴 |
34.48 |
? | ? |
公开06表 |
? | ? |
财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
208.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.42 |
30101 |
基本工资 |
35.71 |
30102 |
津贴补贴 |
83.62 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.4 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.14 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.46 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30113 |
住房公积金 |
18.72 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.18 |
302 |
商品和服务支出 |
17.14 |
30201 |
办公费 |
3.31 |
30207 |
邮电费 |
1.6 |
30211 |
差旅费 |
2.52 |
30215 |
会议费 |
0.63 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
30228 |
工会经费 |
1.54 |
30229 |
福利费 |
1.05 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.3 |
30302 |
退休费 |
13.3 |
? | ? |
公开07表 |
? | ? |
一般公共预算支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
248.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.56 |
20129 |
群众团体事务 |
195.56 |
2012901 |
行政运行 |
155.66 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
39.9 |
221 |
住房保障支出 |
53.2 |
22102 |
住房改革支出 |
53.2 |
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
2210202 |
提租补贴 |
34.48 |
? | ? |
公开08表 |
? | ? | |||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
|||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|||
合计 |
208.86 |
||||
301 |
工资福利支出 |
178.42 |
|||
30101 |
基本工资 |
35.71 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
83.62 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.4 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
6.14 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.46 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
|||
30113 |
住房公积金 |
18.72 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
5.18 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
17.14 |
|||
30201 |
办公费 |
3.31 |
|||
30207 |
邮电费 |
1.6 |
|||
30211 |
差旅费 |
2.52 |
|||
30215 |
会议费 |
0.63 |
|||
30216 |
培训费 |
0.91 |
|||
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|||
30228 |
工会经费 |
1.54 |
|||
30229 |
福利费 |
1.05 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.28 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.3 |
|||
30302 |
退休费 |
13.3 |
|||
? | ? |
公开09表 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
|||||||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
单位:万元 |
||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
12.93 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2.93 |
3.19 |
2.81 |
公开10表 |
? | ? |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
|
|
此表为空表,本部门无政府性基金预算安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
? | ? | ||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | 单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
||
合计 |
17.14 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
17.14 |
||
30201 |
办公费 |
3.31 |
||
30207 |
邮电费 |
1.6 |
||
30211 |
差旅费 |
2.52 |
||
30215 |
会议费 |
0.63 |
||
30216 |
培训费 |
0.91 |
||
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
||
30228 |
工会经费 |
1.54 |
||
30229 |
福利费 |
1.05 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.28 |
||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
公开12表 |
? | ? | ? | ? | ? | |
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称:连云港市归国华侨联合会 |
? | ? | ? | 单位:万元 |
||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
? | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
此表为空表,本部门无政府采购预算安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
? |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年度收入、支出预算总计248.76万元,与上年相比收、支预算总计各增加66.65万元,增长36.6%。其中:
(一)收入预算总计248.76万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计248.76万元。
(1)一般公共预算收入预算248.76万元,与上年相比增加66.65万元,增长36.6%。主要原因是:一是机构改革外侨办转入2人,基本支出和项目支出都增长;二是提租补贴上调。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算安排,与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算安排,与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算安排,与上年预算数相同。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是预算编制采用零基预算,不含上年结转资金。
(二)支出预算总计248.76万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出195.56万元,主要用于人员经费、日常公用经费、运转类项目支出。与上年相比增加44.18万元,增长29.18%。主要原因:机构改革外侨办转入2人,基本支出和项目支出都增长。
2.住房保障(类)支出53.2万元,主要用于职工的住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加22.47万元,增长73.12%。主要原因:一是机构改革外侨办转入2人,二是提租补贴上调。
3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是预算编制不安排结转下年资金预算数。
此外,基本支出预算数为208.86万元。与上年相比增加57.09万元,增长37.62%。主要原因是一是机构改革外侨办转入2人,人员经费增长;二是提租补贴上调。
项目支出预算数为39.9万元。与上年相比增加9.56万元,增长31.5%。主要原因是2019年侨联项目支出预算数为30.34万,机构改革,外侨办转入项目经费14万,2019年项目经费共计44.34万,2020年预算编制要求财政拨款项目经费压减10%,所以2020年项目支出预算数为39.9万。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无单位预留机动经费预算安排,与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
连云港市归国华侨联合会本年收入预算合计248.76万元,其中:
一般公共预算收入248.76万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会本年支出预算合计248.76万元,其中:
基本支出208.86万元,占83.96%;
项目支出39.9万元,占16.04%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年度财政拨款收、支总预算248.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加66.65万元,增长36.6%。主要原因:一是机构改革外侨办转入2人,基本支出和项目支出都增长;二是提租补贴上调。
五、财政拨款支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年财政拨款预算支出248.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加66.65万元,增长36.6 %。主要原因:一是机构改革外侨办转入2人,基本支出和项目支出都增长;二是提租补贴上调。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出155.66万元,与上年相比增加34.62万元,增长28.6%。主要原因:机构改革外侨办转入2人,人员经费增长。
2.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出39.9万元,与上年相比增加9.56万元,增长31.5%。主要原因是2019年侨联项目支出预算数为30.34万,机构改革,外侨办转入项目经费14万,2019年项目经费共计44.34万,2020年预算编制要求财政拨款项目经费压减10%,所以2020年项目支出预算数为39.9万。
(二)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.72万元,与上年相比增加5.98万元,增长46.59%。主要原因:一是机构改革,外侨办转入2人,二是工资性收入正常增长,公积金缴费基数上涨。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出34.48万元,与上年相比增加16.52万元,增长91.98%。主要原因:一是机构改革外侨办转入2人,二是提租补贴上调。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年度财政拨款基本支出预算208.86万元,其中:
(一)人员经费191.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费17.14万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款支出预算248.76万元,与上年相比增加66.65万元,增长36.6%。主要原因:一是机构改革外侨办转入2人,基本支出和项目支出都增加,二是提租补贴上调。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算208.86万元,其中:
(一)人员经费191.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费17.14万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出4万元,占“三公”经费的57.72%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.93万元,占“三公”经费的42.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出4万元,比上年预算增加4万元,主要原因上年度无因公出国(境)安排,2020年度有因公出国(境)计划安排。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位无公务用车购置预算安排,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位无公务用车。
3.公务接待费预算支出2.93万元,比上年预算减少0.33万元,主要原因遵循“三公经费”压减要求。
连云港市归国华侨联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.19万元,比上年预算减少0.35万元,主要原因遵循一般性支出压减要求。
连云港市归国华侨联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.81万元,比上年预算减少0.97万元,主要原因遵循一般性支出压减要求。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
连云港市归国华侨联合会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排,与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.14
万元,与上年相比增加2.45万元,增长16.67%。主要原因是:机构改革,外侨办转入2人,日常公用经费随人数增加而增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的设备 0 台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共4 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计39.9 万元;本部门单位整体支出(√□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金248.76 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。