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2025年度连云港市归国华侨联合会部门预算公开

信息来源:连云港侨联 发布日期:2025-03-31 10:04 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。

1.为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。

2.参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。

3.维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。

4.海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、外宣经济联络处、经济科技处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市归国华侨联合会。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年,市侨联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、中国侨联“十一代会”精神和省市委全会要求,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,坚持围绕中心、服务大局,以更加奋发有为的精神状态,不断开创侨联工作新局面。工作思路是:坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧密围绕市委市政府的中心工作,持续秉承“凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益”的宗旨,全面深化侨界思想政治建设,凝聚广泛共识;积极推动侨界践行社会主义核心价值观,激发侨界内在活力;加强文化交流与联络联谊,传播连云港的独特魅力,营造和谐外部环境;精准高效服务侨界,充分发挥侨界在中国式现代化建设中的积极作用,为高质量发展贡献力量;扎实做好市委巡察反馈问题整改工作,确保各项整改措施落到实处,取得实效;进一步深化侨联改革,加强基层组织和干部队伍建设,提升党建工作质量,打造一支政治坚定、作风优良、业务精湛的工作队伍。具体做好以下几方面工作:

(一)深化思想政治建设,汇聚侨界广泛共识

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,精心策划开展系列专题学习活动。通过线上线下相结合的方式,组织侨联干部和侨界群众深入研读党的创新理论成果与重要会议精神,深刻领悟习近平总书记的系列重要讲话与指示精神。筹备开展丰富多彩的宣讲活动,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,为侨联事业的发展奠定坚实的思想基础与政治保障。

(二)拓宽联谊交流渠道,深化海内外紧密联系

致力于完善海外侨情信息网络,加强与海外侨社团的联系,收集、整理侨情信息,形成完整的侨情数据库,为侨联工作提供有力信息支持。持续举办好“一带一路--中国寻根之旅”夏令营等系列联谊活动,以及经贸洽谈会、新侨创新创业成果交流会等,加深华裔新生代、新华侨华人以及侨企、侨社中新生力量的情感纽带。搭建合作平台,利用国内外两大平台,为侨企提供更多“走出去”的发展机遇,通过加强与海外企业的合作与交流,共同探索互利共赢的发展路径,为地方经济发展注入新的活力与动力。

(三)深化文化交流,弘扬中华璀璨文化

市侨联将着眼以侨为桥,推动中华文化走向世界,在上级侨联“亲情中华”品牌活动引导下,结合我市西游、淮盐、水晶、徐福等一系列地方特色文化,创新理念方法,开展文化交流系列活动。围绕文化润侨,实施“亲情中华?魅力港城”文化惠侨工程。继续办好“中国寻根之旅”夏令营,将其打造成我市“一带一路”沿线民间交流“小而美”的特色社会民生项目。深化中医药惠侨行动,让中医文化深入广大侨界群众心中。支持海外侨领为家乡代言,讲好中国故事,传播中华文化,做中外交流友好使者。继续发挥我市现有的13个华侨文化交流基地、华侨书画院等平台载体作用,筹备成立市华侨摄影协会,开展特色文化活动。

(四)精准对接资源,助力地方经济发展

深化“才智互引”机制,充分发挥“侨银携手,共促侨企发展”等系列活动辐射作用,吸引海外人才回国投资兴业,推动侨资企业的创新发展。开展好“亲侨助企”行动,组织侨联干部深入基层,走访侨资企业,了解他们的需求和困难,提供政策咨询、资金扶持等全方位服务,助力侨资企业破解转型难题,实现稳健发展。构建“创业中华”品牌矩阵,加强与侨界精英企业及友好商会的合作,推动区域交流互访,构建“1+1+N”的“创业中华”品牌矩阵,挖掘商机,搭建合作桥梁。

(五)全面强化组织建设,着力提升服务效能

大力推进侨联组织建设,充分利用全市归侨侨眷第八次代表大会和八届侨联换届的积极影响,积极拓展侨联组织在功能板块、科研院所、高等院校、政府机关及国有企业等领域的覆盖面,构建起更加完善、高效的侨联组织体系。持续打造“连心桥”这一工作品牌,深入推进涉侨纠纷多元化解机制,不断提升侨联在维护侨胞权益方面的专业能力和工作水平。进一步完善服务平台建设,积极参与“云侨驿站”“海外云客厅”等线上线下交互平台的搭建与运营,打造集“侨胞之家”“网上侨联”以及新侨创新创业基地于一体的多元化服务阵地,为侨胞提供更加便捷、高效、全面的服务体验。着力提升机关的政治理论水平,通过加强理论学习中心组学习与多元化培训,确保学习成果能够转化为推动工作的实践动力。进一步深化机关作风建设,不断提升机关干部的服务意识和工作效率,以更加饱满的热情和更加专业的态度为侨胞服务。

(六)深化落实市委巡察反馈问题整改,助力侨联工作再上新台阶

市侨联将紧扣市委巡察组反馈的问题,以高度的责任感和使命感,细化整改措施,明确责任分工,确保每一项整改任务都有人抓、有人管、有成效,全力推进整改方案落地见效。建立健全监督机制,加大督查力度,对整改工作实行全程跟踪、动态管理,通过定期检查、随机抽查等方式,及时发现并纠正整改过程中存在的问题,确保整改工作不走样、不变形。同时,市侨联将以此为契机,进一步规范侨联工作流程,提升工作效率,强化干部职工的纪律观念和规矩意识,通过整改落实,推动侨联工作再上新台阶,为地方发展贡献更大侨界力量。


第二部分

2025年度

连云港市归国华侨联合会

部门预算表

公开01表

收支总表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

379.73

一、一般公共服务支出

260.58

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

119.15

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

379.73

本年支出合计

379.73

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

379.73

支出总计

379.73

公开02表

收入

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

379.73

379.73

379.73

142

连云港市归国华侨联合会

379.73

379.73

379.73

  142001

连云港市归国华侨联合会

379.73

379.73

379.73

 

公开03表

支出

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

379.73

347.73

32.00

201

一般公共服务支出

260.58

228.58

32.00

  20129

群众团体事务

260.58

228.58

32.00

    2012901

行政运行

228.58

228.58

    2012999

其他群众团体事务支出

32.00

32.00

221

住房保障支出

119.15

119.15

  22102

住房改革支出

119.15

119.15

    2210201

住房公积金

53.12

53.12

    2210202

提租补贴

66.03

66.03

公开04表

财政拨款收支总表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

预算数

项目

预算数

一、本年收入

379.73

一、本年支出

379.73

(一)一般公共预算拨款

379.73

(一)一般公共服务支出

260.58

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

119.15

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

379.73

支出总计

379.73

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

379.73

347.73

324.47

23.26

32.00

201

一般公共服务支出

260.58

228.58

205.32

23.26

32.00

  20129

群众团体事务

260.58

228.58

205.32

23.26

32.00

    2012901

行政运行

228.58

228.58

205.32

23.26

    2012999

其他群众团体事务支出

32.00

32.00

221

住房保障支出

119.15

119.15

119.15

  22102

住房改革支出

119.15

119.15

119.15

    2210201

住房公积金

53.12

53.12

53.12

    2210202

提租补贴

66.03

66.03

66.03

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

347.73

324.47

23.26

301

工资福利支出

299.33

299.33

  30101

基本工资

48.05

48.05

  30102

津贴补贴

103.91

103.91

  30103

奖金

36.44

36.44

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.31

21.31

  30109

职业年金缴费

10.66

10.66

  30110

职工基本医疗保险缴费

17.74

17.74

  30112

其他社会保障缴费

2.92

2.92

  30113

住房公积金

53.12

53.12

  30199

其他工资福利支出

5.18

5.18

302

商品和服务支出

23.26

23.26

  30201

办公费

4.00

4.00

  30207

邮电费

1.30

1.30

  30211

差旅费

2.00

2.00

  30215

会议费

0.50

0.50

  30216

培训费

0.50

0.50

  30217

公务接待费

0.50

0.50

  30228

工会经费

2.66

2.66

  30229

福利费

2.40

2.40

  30299

其他商品和服务支出

9.40

9.40

303

对个人和家庭的补助

25.14

25.14

  30302

退休费

25.14

25.14

 

公开07表

一般公共预算支出表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

379.73

347.73

324.47

23.26

32.00

201

一般公共服务支出

260.58

228.58

205.32

23.26

32.00

  20129

群众团体事务

260.58

228.58

205.32

23.26

32.00

    2012901

行政运行

228.58

228.58

205.32

23.26

    2012999

其他群众团体事务支出

32.00

32.00

221

住房保障支出

119.15

119.15

119.15

  22102

住房改革支出

119.15

119.15

119.15

    2210201

住房公积金

53.12

53.12

53.12

    2210202

提租补贴

66.03

66.03

66.03

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

347.73

324.47

23.26

301

工资福利支出

299.33

299.33

  30101

基本工资

48.05

48.05

  30102

津贴补贴

103.91

103.91

  30103

奖金

36.44

36.44

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.31

21.31

  30109

职业年金缴费

10.66

10.66

  30110

职工基本医疗保险缴费

17.74

17.74

  30112

其他社会保障缴费

2.92

2.92

  30113

住房公积金

53.12

53.12

  30199

其他工资福利支出

5.18

5.18

302

商品和服务支出

23.26

23.26

  30201

办公费

4.00

4.00

  30207

邮电费

1.30

1.30

  30211

差旅费

2.00

2.00

  30215

会议费

0.50

0.50

  30216

培训费

0.50

0.50

  30217

公务接待费

0.50

0.50

  30228

工会经费

2.66

2.66

  30229

福利费

2.40

2.40

  30299

其他商品和服务支出

9.40

9.40

303

对个人和家庭的补助

25.14

25.14

  30302

退休费

25.14

25.14

 

注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.00

1.50

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:连云港市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

23.26

302

商品和服务支出

23.26

  30201

办公费

4.00

  30207

邮电费

1.30

  30211

差旅费

2.00

  30215

会议费

0.50

  30216

培训费

0.50

  30217

公务接待费

0.50

  30228

工会经费

2.66

  30229

福利费

2.40

  30299

其他商品和服务支出

9.40

注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年度收入、支出预算总计379.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加57.91万元,增长17.99%。其中:

(一)收入预算总计379.73万元。包括:

1.本年收入合计379.73万元。

(1)一般公共预算拨款收入379.73万元,与上年相比增加57.91万元,增长17.99%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计379.73万元。包括:

1.本年支出合计379.73万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出260.58万元,主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加42.95万元,增长19.74%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

(2)住房保障支出(类)支出119.15万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加14.96万元,增长14.36%。主要原因是2025年度人员增加,住房保障支出基数增加。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年收入预算合计379.73万元,包括本年收入379.73万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入379.73万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

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三、支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年支出预算合计379.73万元,其中:

基本支出347.73万元,占91.57%;

项目支出32万元,占8.43%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年度财政拨款收、支总预算379.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加57.91万元,增长17.99%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年财政拨款预算支出379.73万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加57.91万元,增长17.99%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出228.58万元,与上年相比增加28.45万元,增长14.22%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出32万元,与上年相比增加14.5万元,增长82.86%。主要原因是2025年新增项目——2025连云港“一带一路”海外华裔青少年夏令营,项目经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出53.12万元,与上年相比增加4.99万元,增长10.37%。主要原因是2025年度有新增人员,住房公积金基数增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出66.03万元,与上年相比增加9.97万元,增长17.78%。主要原因是2025年度有新增人员,提租补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年度财政拨款基本支出预算347.73万元,其中:

(一)人员经费324.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费23.26万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算379.73万元,与上年相比增加57.91万元,增长17.99%。主要原因是2025年度有新增人员,经费预算正常增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算347.73万元,其中:

(一)人员经费324.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费23.26万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.5万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出1.5万元,与上年预算数相同。

连云港市归国华侨联合会2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年预算数相同。

连云港市归国华侨联合会2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市归国华侨联合会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.26万元,与上年相比增加2.88万元,增长14.13%。主要原因是2025年度有新增人员,经费支出正常增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金379.73万元;本部门共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计32万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。